这两个科目都可以,都属于往来款的过渡科目
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
我是销售方,我为购买方垫付运费,是计入借:应收账款 贷:银行存款还是借:其他应收账款 贷:银行存款
老师,销售商品,代垫运费,课程里给的答案是 借:其他应付款 贷:银行存款 为什么借方是其他应付款,不应该是其他应收款吗?不是替对方垫付的吗,以后要收回吗?
老师请问我付款出去是 借方 应付账款 10 贷方 银行存款 10 银行退回来的时候我是 借方 银行存款 10 贷方 应付账款 -10 吗? 还是借方 银行存款 10 贷方 应付账款 10 吗?或者是 借方 应付账款 -10 贷方 银行存款 -10
学习实操课的销售商品,代垫的运输费,是借:其他应付款,贷:银行存款,收到代垫运费后就借:银行存款,贷:其他应付款,这好像跟我学的会计实务有点不一样,我记得我学的是代垫的运费是应收帐款呢……
老师,我想问一下公司是一般纳税人,生产型企业,出口退税备案的是生产型企业,现在想从经营范围上改成贸易型公司,税务这能改成贸易型出口企业吗?
第一季度没有开具发票,但是有个销售退回开具了红字发票,现在申报表上本期应补税额是个-200,城建税是-7元需要如何账务处理?
老师:公司签了一个9万元维护合同,期限1月1日至12月31日,公司派一个员工维护,成本是1-12月工资,现已收到款并开发票确认收入了,请问现在只有3个月的工资怎么结转成本?
幼儿园是小型微利企业,所得税的税率是5%?
老师股东新投进来27000的实收资本还要交印花税吗,交多少印花税
请问老师 税负率怎么计算
小规模纳税人,收到三次钱,分别是银行存款10000,银行存款7000,现金6500。。。就开了一次发票总额是23500。。。后来现金6500抵账了。。。会计分录怎么写??。谢谢
老师净资产收益率得怎么分析?谢谢
老师,我去年10月有个配件款我做到长期待摊费用了,11月和12月摊销了2个月,我发现把备件款直接一次性计入制造费用,比较合适,2025年一月份我24年的的那张凭证和计提的摊销冲销了可以吗
老师,刚从电子税务局签了三方协议,这个是什么,还要盖章吗,怎么别的公司的不记得弄这个呀
可以用借:应付账款,贷:银行存款或者借:其他应付款,贷:银行存款
可以的,这两个分录都可以
我为购买方代垫运费,借:应收应付其他收其他付 贷:银行存款都可以吗?
可以的,这几个科目是核算往来款项的