你好,前三个没问题,第4个没看出来你具体什么业务,为什么会冲应付?
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司材料款 1200 应交税费—增值税300 贷: 应付账款—A公司材料款 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款1500 贷:预付账款—购材料款1500 还有一个银字(预付A公司材料款) 借:应付材料款—其他—A公司1500 贷:银行存款1000 应收票据500 我想咨询一下会计大神这几个分录对吗?如果正确怎样解释呢?
代其他公司垫付材料款,收到发票未付款,借:原材料贷:应付账款-材料公司,付第一笔款5万,借应付账款-材料公司,贷银行存款,那我需要收回这笔钱时分录怎么做?
生产企业出口退税从销售到退税的会计分录,谢谢
请问老师,单位是协会,有会费收入,请问这个是免税的吧,需要在申报表申报表么
老师,冲掉输入多的在途物资期初数,怎么做分录?
生产人员的差旅费计入什么科目?去异地验收购买的设备。
老师您好,请问一次性年终奖的会计分录怎么做呀?这个年终奖的个税怎么算呀?
我问一下,公司向其他公司,两公司都不是金融企业借款欠了借条需要交印花税吗,法人跟公司借款300万,签了借款协议,但是免利息,用途是个人原因,借款一年,税务查了会带来什么风险,怎么去优化更好
如果业务是A公司的,发票也开到了A,但是员工是B公司员工,都是老板的公司,她觉得员工在B公司交的社保,那么即便是业务是A的也必须是从B来支付。 我们觉得业务从哪里发生就从哪里支付。但是老板就是觉得必须跟社保一致,她可能觉得这个员工不是A公司的员工,就必须从B报销所以我觉得可以挂往来,就是A的业务,B公司出资金。所以就是A和B挂往来
老师营业执照从网上怎么注销
老师,做电商的店家公司,就是驻扎在平台卖东西的公司,有个销售费用中的引力费,仓储费,包装费,这种要增加哪个表填写吗年度汇算申报中的。
老师,一个季度不超30万,是看主营业务收入吗
前面的会计分录怎样理解呢
就是暂估然后红冲,接着是预付了一笔款
税可以暂估的吗?这几个分录没有问题吗,可是我不太明白他为什么要红冲,而且是红冲应付账款—其他?
正常是不会暂估税的,但是也不排除有些会计做的不规范,就是因为是暂估的所以后面要红冲,等发票来了再按发票做账
那这几个分录有错吗?如果不对,正确应该怎样写分录?
前三个没问题,第4个没看出来你具体什么业务
第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款1500 贷:预付账款—购材料款1500 就是同事说了预付款冲应付款
分录没有错,但我不知道为什么会冲应付,这个你要问具体做账的人