您好,是的,是这样的同学
请问老师,我员工的社保是在公司买的,但是这个钱是在要在他们应付的里工资扣掉的(个人部分+公司部分),我申报代扣代缴个人所得时还要把个人部分社保,填上去吗
老师我们1公司的部分员工,社保转移到2公司缴纳,由于2公司未启用呢,没账目,只是部分人员由1来缴纳社保,工资还都在1发放,老师,我申报个税时候这几个人员是在 1公司申报还是 2公司申报!怎么区分?
老师,我们这个月用2公司发工资了,但是社保这些费用是1公司交的,那我这个月申报个税1公司是只申报个人代扣个税这部分的钱吗,然后2公司申报的时候是扣除了个人代扣个税这部分钱的
老师,劳务派遣公司收到对方工资是扣了个人社保这部分的钱,社保是公司和个人部分一块付但这部分都已开票,那申报个税的时候是按扣除个人社保部分的工资申报吗
老师你好,申报个税时,工资为0,公司为其缴纳社保了,个人部分在下个月有工资的时候再扣除。那我申报个税的时候,这个人工资那是不是写0,社保那正常写数,还是说和工资表一样,报个税时工资和社保那都是0,等下个月工资扣除俩月社保(个人部分),申报时候社保那也写两个月金额
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
但是1公司申报个税的时候没有专项附加抵扣了要缴纳挺多税费呢,不懂这个要怎么弄哦,1公司把专项附加转到2公司了
没事的同学。这个在次年汇算里会多退少补的。
但是要跟员工沟通一下愿不愿意哦,一下扣300多
您好,是的,这种操作最好让员工知晓的