您好,和工资表一样,报个税时工资和社保那都是0,等下个月工资扣除俩月社保(个人部分),申报时候社保那也写两个月金额
员工工资是计件的,上月没有上班工资是0,但是有正常买社保(个人部分社保后续会从工资上扣除)。这种申报个税的时候可以收入申报0,专项扣除个人部分社保吗?
个税申报的时候本期收入那一块填写的是扣除社保的剩余的工资吗?还是没有扣社保前的工资?社保拿填写的是个人那部分还是单位和个人部分合计数?
老师,1月只给员工交了社保,计提的工资2月发,那么申报1月个税时候收入是0吗?1月的专项扣除里社保还是正常填写的吧?社保垫付个人的部分,是2月份发工资再申报吗?
老师 我问一下个税申报 如果当月没发工资 只扣了社保怎么填写 是都填写0什么时候发放当月工资 扣除那个月的社保 还是申报工资0的时候也要填写当月社保呢
老师,我问下,我7月工资表做的是这个人应发工资是1600,扣掉给他多交的社保全额部分单位+个人1600,实发是0,那我申报的时候,这个人的应发工资写1600,社保那边写个人+单位的,实发是0,还是应发工资写0呀?
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
如果工资写0,社保写正常数是不是申报不过去
您好,是滴,申报不了的
因为负数的原因申报不了是吧
您好,是的,是这样理解的呢
如果这个人是正常状态,因为都是0,。我申报的时候不申报他,能申报过去吗
您好,可以的呢,收入写0即可的呢
我是说不申报他,不写他行不行
您好,没有收入可以不申报的呢
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。