咨询
Q

总公司,付款的时候,借:应付账款-分公司 300000 贷:银行 300000 分公司收到款,借:银行 300000 贷:预收-总公司300000 分公司付款的时候,借:预付账款-供应商 300000,贷:银行 300000问下,合并报表抵消凭证咋做,最后,报表里,预收是不是为0,本来总公司的预收就是0

2022-10-18 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 21:19

抵消分录就是总公司的应付账款和分公司的预收进行冲抵即可

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
抵消分录就是总公司的应付账款和分公司的预收进行冲抵即可
2022-10-18
在合并报表时,应付账款和应收账款需要抵消,所以这两个数加起来是0,但在实际操作中,你只填列差额或者做抵消分录,具体要看你的合并工作底稿处理方式。简单来说,在合并报表里,这两个数是抵消掉的。
2024-10-18
同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款-总公司,或者预收账款,或者主营业务收入。
2024-01-13
你好 分录正确,但将"预收账款"换成"其他应付款"更恰当一些。
2021-03-01
同学你好,是的,要相互抵消。
2021-02-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×