您好,首先您的会计处理是正确的。如果不想要公司的总资产那么大,您可以在收到的时候 借:银行存款 贷:应收账款-上游企业 付出的时候 借:应收账款 --下游企业 贷:银行存款 。或者您在编制资产负债表的时候把预收账款和预付账款重分类,按照合并后的金额计算,这都是可以的。
老师,你好!有一笔业务是这样,上个月我记了一笔工人预支,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月直接从那工资扣掉,但是没有记账,现在可不可以这样。借:银行存款 贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:银行存款 工人发工资,我是归集到主营业务成本的
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
我公司收到一笔保险公司的赔款,收到赔款要付给下游的供应商,供应商给开具了发票。收到保险公司赔款:借:银行存款 贷:预收账款,付给供应商钱:借:预收账款 贷:银行存款。这样做是不是不对啊,是不是应该收到赔款转营业外收入,收到供应商发票借:营业外支出啊
我们帮总公司代垫差旅费2万,这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的,然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程,我记账是:借预付账款—携程,贷:银行存款。 还回来的差旅费借:银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢?分录怎么写呢?我写的是 借其他应收款 —总公司,贷 :预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
老师,妇幼保健院以购买医疗物资给我们打款800万,会计做的账借:银行存款,贷预收账款,我们又把800万借给国资公司借:其他应收款,贷:银行存款,现在我们出了一个委托函委托国资把钱直接还给妇幼,这样我们三家就平账了,做的会计分录是,借:预收账款,贷:其他应收款。这样可以?
老师,我们劳务公司接的工程活不想自己干介绍给了另一个公司干,按收取信息咨询费660万签订了合同,然后那个公司又和另一个公司一起干,为了保险起见我们想和他们这2个公司再分别签订一个欠款协议,分别签订330万,也就是说再第一个合同如果履行不下去的时候就按第二个协议履行,这样没有税务分险吧,还是按信息咨询费660万入其他业务收入吧
计算机软件著作权摊销在企业所得税汇算清缴中固定资产折旧和无形资产摊销表里计入哪项,著作权、软件还是非专利技术?
朴老师,就是说转回了先不补款,然后离职就可以领失业金了是吗
你好,老师,我现在在电子税务局里面增加城镇土地使用税税目,这个税应该在25年1月就开始征的,但是我不知道。现在才开始采集,但是我采集完申报不过去,不知怎么回事?我这是租赁的个人用房,是农村的,您帮我看看是怎么回事?
老师信息采集好了,但申报那里人数是0
请问办理工商变更办理进度里,有显示图片里的未填报,是必须要填的吗
请问客房采购的马桶刷,盆栽,怎么做分录?
请问一下,收到对方公司开具的人工费发票,我公司要申报个税吗?
请问老师,市场监管局给我发了信息,说没有报送国家信用信息公示系统,这个要在什么时候之前填报?是必须填报吗?
您好!老师麻烦问一下怎么结转销项税额凭证