是的,整个处理过程是正确的
你好..比如.3月份付的预付款..不知道具体事宜.. 摘要写的:预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 到7月份的时候收到了发票. 是装修租的厂房 摘要:厂房装修(收到发票、3-21) 借:长期待摊费用 贷:预付账款 收到发票的摘要可以吗
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,请问,公司3月份买了一台设备,付了预付款50%,9月收到预付款退款,设备折旧了5个月,现在设备退回给供应商,账务上处理这样对不对?借:累计折旧,贷:制造费用(红字),借:固定资产 贷应付账款(红字)
老师我单位随便在马路上找了个维护电脑和监控的,他要了500元,给我写了个收条,上面写了身份证号和手机号,我付了现金,这种情况,所得税不用调增吧,谢谢老师
请购单的证明的存在认定是什么
老师,你好 工业总产值=完工入库数量*当月不含税销售平均单价吗,还是这个产品的生产总量(也就是生产线上未入库的和完工入库的数量)*当月不含税销售平均单价,我对这数量的取数概念不大明白,请老师告知
经营所得是按不含税申报,但是我24年都按价税合计申报了,如何更改?
快销软件每个月报表的销售和支出和成本在哪个地方报表
老师,超市普通合伙不给员工申报个税对超市有什么好处
老师 电子税务局上发了一个税费优惠政策红利账单,什么意思?用管不用?
老师未确认融资费用转入财务费用时需要发票吗
老师,这个收入之前有记账不含税的,然后看到客户又有付了一个含税的,把之前的冲红,冲销做含税收入,这样做分录可以吗?
老师,一般公司的人员工资会占公司总成本的多少比例?
如果3月付款,3月收到货和发票,是不是可以直接借:固定资产 贷:银行存款 4月折旧的时候借:管理费用 贷:累计折旧,这样的话是不是就相当于是没有过账,像是购买办公的这些东西的时候如果当月付款能收到货和发票是不是也是可以不用过账的,如果先收到了发票还没有付款,是不是就得用其他应付款科目
当月付款能收到货和发票,是可以不用过账的