同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款-总公司,或者预收账款,或者主营业务收入。
请问总公司通过分公司的农民工工资专户支付工资,分公司要如何做账,是不是借:银行存款 贷:预收账款——总公司 支付出去时借:预收账款——总公司 贷:银行存款
第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司材料款 1200 应交税费—增值税300 贷: 应付账款—A公司材料款 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款1500 贷:预付账款—购材料款1500 还有一个银字(预付A公司材料款) 借:应付材料款—其他—A公司1500 贷:银行存款1000 应收票据500 我想咨询一下会计大神这几个分录对吗?如果正确怎样解释呢?
老师,我们总公司帮收到分公司的预收款, 总公司做账借:银行存款 贷:预收账款-金多多 总公司还回分公司:借:预收账款-金多多 贷银行存款 分公司是怎么做账呢?
总公司,付款的时候,借:应付账款-分公司 300000 贷:银行 300000 分公司收到款,借:银行 300000 贷:预收-总公司300000 分公司付款的时候,借:预付账款-供应商 300000,贷:银行 300000问下,合并报表抵消凭证咋做,最后,报表里,预收是不是为0,本来总公司的预收就是0
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
请问老师,公司的财产基本保险,这个计入什么科目呀
汇算清缴时可以把调增的招待费放到福利费里吗,福利费没有没有超过
老师,所得税年报中的收入明细中应该填在哪里呢?我们公司是监理公司,填到销售商品收入那么
老师,给我们钱我们给客户开发票,客户是上游还是下游,
老师 我请教一下,如果说看这个项目的盈亏情况,是不是总收入减总成本就可以了
您好。老师 收到稳岗补助 (需要用于社保缴纳)怎么做账
单位价值5000元以下的固定资产。小微企业汇算清缴的时候,应纳税所得额超过优惠额度。年末新购入的单位价值5000元以下固定资产10台可行吗,
老师您好,请问公司对公司劳务费,这个不涉及20%个税吧,这个20%个税只是涉及到个人与公司之间的,是这样吗?
请问,企业所得税年度申报(汇算清缴)基本信息中系统自动申成的资产总额,与我年度资产负债表中资产合计不一样呢
如果劳务公司,专业分包,我们开票100万,下面有很多劳务公司,简易计税,是按100万计税还是扣除下面劳务公司后的差额计税
总公司, 借预付账款_甲方1500 贷,银行存款_总公司1500 发生时 借,管理费用1000 银行存款-分公司500 贷,预付账款_甲方1500 分公司, 借银行存款-分公司500 贷,应付总公司,500。 那总公司和分公司应收应付对应不上吧!
同学你好,发生时,借;管理费用1000,银行存款-分公司500,贷:预付账款_甲方1500。分公司不需要做账了。
分公司也要出一个报表,每个月是总公司全部做账,然后分公司的发生内容在单独做一份账目
同学你好,如果这样的话,总公司包括分公司的账务了,分公司再单独做一份,就按上面的分录做,应收应付也就对不一了。
那月底总公司和分公司之前不就多了对应不上的应收应付吗?
同学你好,是的,这个就不好对应了。