同学你好 不存在为负数的说法
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
老师我想请问一下研发费用加计扣除对企业的影响在哪几个财务指标上体现,如果年报中研发费用加计扣除影响一栏为负值代表什么意思呢?
请问老师影视行业印花税有优惠吗?就是这行业合同交印花税吗?
老师可以发一下开展览服务票的流程可以吗?谢谢,我没有开过票不会开
公司收到个人去税局代开的房租发票,服务名称写的是 个人出租住房*房租费,这样可以吗
老师好,我们开票给业务单位,现在对方审计发来询证函(图二),这是我导出的公司与该单位科目余额表(图一)。第一次核对询证函,请问按说我们的应收应该等于他们的应付是吗?好像相差很多,请问这下面应该怎么做?谢谢老师,感谢
师 我们二月份就是这个月开了增值税专用发票给其他公司 土地租赁费 为什么电子税务局纳税人信息税种核定里找不到要交的土地使用税
刚接手的一家的账,之前会计在计提和发放工资时分录是:借:主营业务成本 39300 贷:应付职工薪酬-职工工资 39300 借:应付职工薪酬-职工工资 39300 贷:其他应付款-预提费用 39300 但是后面我看工资转给法人,法人发工资的,那我要怎么做分录?
法人通过电子营业执照登录电子税务局,显示验证电子营业执照持证人信息失败,请问这个需要怎么办
劳务费用收入4000,需要交多少的个税
你看老师你看这个凭证有问题么
印花税的计税依据为什么是增值税票面金额*1.6呢
可是我看的公司半年报上那一栏是复值诶
同学你好 这个不能是负数