咨询
Q

老师好,我们开票给业务单位,现在对方审计发来询证函(图二),这是我导出的公司与该单位科目余额表(图一)。第一次核对询证函,请问按说我们的应收应该等于他们的应付是吗?好像相差很多,请问这下面应该怎么做?谢谢老师,感谢

老师好,我们开票给业务单位,现在对方审计发来询证函(图二),这是我导出的公司与该单位科目余额表(图一)。第一次核对询证函,请问按说我们的应收应该等于他们的应付是吗?好像相差很多,请问这下面应该怎么做?谢谢老师,感谢
老师好,我们开票给业务单位,现在对方审计发来询证函(图二),这是我导出的公司与该单位科目余额表(图一)。第一次核对询证函,请问按说我们的应收应该等于他们的应付是吗?好像相差很多,请问这下面应该怎么做?谢谢老师,感谢
2025-02-13 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-13 10:37

正常应收应付应相等。差异处理如下: 查时间差,看函证截止日到发函间业务记账情况。 核业务明细,查发票、发货、付款等有无错漏。 与对方沟通,一起核对账务。 记录差异,合理则回函如实说明

头像
快账用户9190 追问 2025-02-13 10:38

老师好,那请问现在我让对方把明细发来,然后我跟他核对吗?还是我把明细发给他,让他核对?

头像
齐红老师 解答 2025-02-13 10:40

同学你好 对的 是这样

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×