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刚接手的一家的账,之前会计在计提和发放工资时分录是:借:主营业务成本 39300 贷:应付职工薪酬-职工工资 39300 借:应付职工薪酬-职工工资 39300 贷:其他应付款-预提费用 39300 但是后面我看工资转给法人,法人发工资的,那我要怎么做分录?

2025-02-13 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-13 10:34

借其他应付款、预提费用、贷、银行存款。

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快账用户1296 追问 2025-02-13 10:42

但是是转给法人的

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:43

你申报法人的工资吗?是不是法人的工资是的话没有问题。

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快账用户1296 追问 2025-02-13 10:45

我能不能做如下分录: 借:应付职工薪酬-工资   39300 贷:银行存款   39300 借:应付职工薪酬-工资  -39300 贷:其他应付款-预提费用  -39300 就相当于红冲之前预提那笔工资

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:46

可以的,可以这么做的。

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你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
你好,不对。 计提工资和社保的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬–工资, 应付职工薪酬–社保 缴纳社保的时候,借:应付职工薪酬–社保,其他应收款—个人负担的社保,贷:银行存款 发放工资的时候,借:应付职工薪酬–工资,贷:银行存款,其他应收款—个人负担的社保
2024-11-29
同学你好,其他应付款可能是应付未付的。可以查下工资表和实际发放情况在看下原因。
2024-01-15
你好! 借其他应付款3000 贷银行存款3000
2021-07-08
同学,你好 第二个比较好
2021-01-27
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