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请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?

2022-01-17 23:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 06:32

您好,是21年开票在3季度申报上半年的

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齐红老师 解答 2022-01-18 06:32

您好,是21年开始在3季度申报上半年的

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快账用户9351 追问 2022-01-18 08:22

没看懂,能详细说说么?

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齐红老师 解答 2022-01-18 08:22

您好,二、企业预缴申报当年第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,可以自行选择就当年上半年研发费用享受加计扣除优惠政策,采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”办理方式。

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快账用户9351 追问 2022-01-18 08:23

我问了3个问题

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快账用户9351 追问 2022-01-18 08:32

如果按月预缴所得税申报时,没有选择申报享受上半年的研发加计扣除,年末所得税汇算清缴时还能汇总申报享受么?

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齐红老师 解答 2022-01-18 08:38

您好,是可以的,没问题,汇算清缴所有事项都可以解决

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