同学你好,这个对本年利润没有直接影响的。
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响 分录作反了 但我写成了第二个对本年利润有什么影响
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
员工租房自己住,公司先把一整年的租金付给房东,进了职工福利,原来会计分录是借:应付职工薪酬—职工福利费800 预付账款8800 贷:银行存款9600 借:管理费用-职工福利费800 贷:应付职工薪酬-职工福利费800 公司当月从职工工资扣了9600,打算进入职工个人工资,然后按月付职工800,这个怎么做账呢 ?
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师,我想请教个问题:我们公司有两个员工的社保和工资准备在B公司挂靠购买,但是那个公司没有业务收入,需要从A公司转钱过去,那这个以什么名义转账过去比较好呢。B公司是A公司的股东。
老师,上个月没有做暂估,本月发票报销,入库同时进行的,我想要过一下应付账款的账,怎么做账
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
去年第4季度财报需要更改,能只改财务报表不改第4季度所得税季报吗?改了季报就有所得税和滞纳金
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除
请问老师非盈利组织小规模支付了物业费,借:待摊费用-物业费 贷:银行存款 分摊时 借:管理费用-待摊费用摊销 贷:待摊费用-物业费,可以不用预付账款用待摊费用科目吗?
老师好!请教:给股东分红是按照工资薪金 7级累计税率交个人所得税吗
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,被审计单位的招标过程资料纸质版的目前看了20多个项目了,没有发现违规操作问题,怎呢么才能发现大问题?