同学你好 是分录作反了是吧?
购买急救药品,分录写:借:制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬 -福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 以上可以吗?还是只需要写 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
8月半,公司发福利,每人都有,借:管理费用、销售费用、制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,且要并入工资交个税
福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响 分录作反了 但我写成了第二个对本年利润有什么影响
小企业会计准则 汇算清缴补8000元 计什么科目
老师,交易性金融资产的账面价值和公允价值不一样吗
欧老师,我们公司的税费仅限库存货品进销项,没有其他的,我4月应纳税额=销项税13.6万-进项2.6万-上月留底5.7万=5.3万,库存4月期初金额2236万,4月期末库存2172万,相当于库存减少63万,这个63万对应的增值税8万左右,老板说税费有差异,让我找原因,不知道问题在哪里
做24年审计,还需要提供23年的现金流量表吗?
老师您好:在年度企业所得税纳税调整项目明细表中利息收支是什么?
老师,如果一家小规模代账收费才1600元一年,然后还要提供上门服务,你觉得怎样?
欧老师,你好,我想咨询一下,我司法定代表人他名下有2个公司,但平时都是独立建账的,这种情况,这2个公司属于关联企业吗?
老师差额发票怎么确认收入,是直接按票上的不含税确认收入,还是按价税合计/1.05啊
个人支付购买的电脑,开的公司抬头的发票怎么入账,欧老师接一下,其他老师勿接
老师自有房产是怎么申报房产税?
是得老师 但我写成了第二个对本年利润有什么影响
如果对应的制造费用转入产品,再销售,会使利润升高。低估成本了