同学,你好 首先需要整理,把每个科目都整理好
老师,我刚接手了一家房地产公司的会计,因为前期经手的会计有好几个,各会计的思路不一样挂的会计科目都不一样,所以导致账务有点混乱,我现在能按照自己的思路把前期的都调整过来或统一调账吗?
实习期了解到接手过来的公司以前的账有些混乱,自己需要怎么处理?
老师,我接手一家商贸公司,前期他们在代理公司代账,账务比较乱,银行存款,现金,库存商品帐面数据和实际对不上,二期库存商品没有数量,只有总金额。我需要怎么调整过来,没有思路了
你好 老师 公司第一年账务是外账的做的,看了一下报表数据都对不上,今年接过来自己做,接过来去年的账要重新做还是按照他的报表接着做呢?怎么处理错的那些账
3月份开出去一张发票,当时报过税了,但是没有挂在应收账款,或者是随便挂在了其他公司的应收账款上(之前是代账财务做的,往来科目几百万,特别乱,5月份接回来自己做) 由于往来太多太乱了,短时间内无从下手 5月份收到了这笔(3月开票)钱,请问要怎么做账呢?
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
老师您好,个税手续费返还交增值税,我们是小规模计入的是营业外收入,增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致,老师这个可以吗。谢谢您
老师,凭证公司由小规模纳税人变更为一般纳税人后,需要重新新建账套做账吗?
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
老师好,我前阵子去了家新单位,请问现在发票都是在国税平台上操作了,针对每月发票认证,电子发票现在如何判定是进项抵扣联?我看他们打出来了两张,拿其中一张做进项联?我仔细对看了下区别,一样的,为啥那张就是进项联?还是说她们只是打出来两张,其中一张做进项联保存,还有一联进项票做账用的?
老师,如果库存商品实际没库存啦,预先开票出去,那么怎么暂估,以什么为依据暂估
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛
24年已经暂估入库了,已经成库存商品的初始数量了,但是发票25年又收到了,收到发票的时候怎么入账啊?是不是不能再入进货库存商品了,老师,
老师这份报销单报销金额按3436.48+360报销吗
是小规模的公司,需要从最初开始整理吗?我不太会
同学,你好 那就从你开始接手之日起整理