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学堂老师,问一下,出口业务报关单是9月24号,是不是应该10月确认收入申报增值税的呢?那9月支付的出口杂费及运费在9月做费用凭证呢?还是最好在10月份做费用呢?

2022-10-12 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-12 16:30

你好,需要在9月确认收入的这个

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快账用户6932 追问 2022-10-12 16:33

老师,9月确认收入的话,是不是9月也需要申报增值税呢?

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:33

是的,需要申报增值税申报表

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快账用户6932 追问 2022-10-12 16:34

企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。逾期的,企业不得申报免退税。

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快账用户6932 追问 2022-10-12 16:35

这个报关出口之日次月是不是就是报关单日期的次月呢?

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快账用户6932 追问 2022-10-12 16:35

这是税务那边给的回复

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:36

是的,就是你理解的这个

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快账用户6932 追问 2022-10-12 16:40

那报关单上的是9月24日,我是不是10月征期申报就可以,就是9月支付的对应出口的费用我应该怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:41

9月计入损益需要这个

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快账用户6932 追问 2022-10-12 16:43

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:44

不客气麻烦给与五星好评

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你好,需要在9月确认收入的这个
2022-10-12
借:应交税费—应交增值税减免税额,借:管理费用 负数,这个是没有贷方,9月做
2020-10-17
九月份借管理费用 贷其他应付款 报销的时候 借其他应付款 贷银行存款
2023-10-23
同学你好,分录是应交税费-应交增值税-进项税额。
2020-10-08
你好,工资以实际发放时间的次月进行申报,所以你说的风险基本不存在
2020-10-31
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