咨询
Q

老师好,我公司是一般纳税人在9月10月分别开出专票。在11月月头时得知对方是小规模,然后就把9月10月的发票红冲了。但是由于某些原因暂时不知道能不能在11月内能否把普票补开给对方。然后我想问的是:10月的增值税公司是还未申报的。那么已经红冲9月10月的专票金额要在10月的增值税申报期内填写未开票收入吗?还是只填写10月的?还是说不用填写呢?如果在11月15号前能把普票补开给对方是不是就不用填写未开票收入了?

2023-11-09 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 16:57

好,你在11月份儿红冲,十月份你怎么开的发票,还是怎么填写就可以的,按照错误的来填写,就是红冲之前的填写。

头像
快账用户5444 追问 2023-11-09 17:00

老师您的意思是,我在10月税款申报表里还是填写已红冲了的专票金额是吗?那11月的税款申报表里我需要操作吗?我怕重复交税到时候老板要我承担税款。

头像
齐红老师 解答 2023-11-09 17:01

十月份申报表里面不要填写开的附属发票呀,十月份的看十月份的销售额,不要填写负数。

头像
快账用户5444 追问 2023-11-09 17:05

好的谢谢老师,我理解你的意思了就是10月份按照错误的来。那么请问下11月份税款申报的时候我需不需要填写负数呢?

头像
齐红老师 解答 2023-11-09 17:07

需要的11月份 按照11月份的来

头像
快账用户5444 追问 2023-11-09 17:09

好的,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2023-11-09 17:10

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
好,你在11月份儿红冲,十月份你怎么开的发票,还是怎么填写就可以的,按照错误的来填写,就是红冲之前的填写。
2023-11-09
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
可以的,可以这么做的。
2022-10-19
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×