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老师好,8月份一笔差旅费,在增值税发票综合服务平台认证了,那么是在9月份申报的时候才能确认抵扣,那我8月份做账的时候,分录是 借 管理费用 差旅费 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税呢还是进行税额呢?

2020-10-08 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 22:21

同学你好,分录是应交税费-应交增值税-进项税额。

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快账用户3472 追问 2020-10-08 22:26

谢谢老师,那待抵扣进项税额是不是认证了,不确认抵扣时总呢?

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齐红老师 解答 2020-10-08 22:28

同学你好,不客气,在认证后,确认在下个申报期不抵扣的话,才记入待抵扣进项税额的。

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同学你好,分录是应交税费-应交增值税-进项税额。
2020-10-08
您好!可以的,不过金额不大的话不建议再去调账哦
2021-11-17
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
下月认证后就是你那样处理的
2024-08-22
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