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老师,我想问下比如5月我收到进项发票,然后6月申报5月的增值税的时候我才进行了抵扣,那在5月我的发票做账 借:应交税费~应交增值税~待抵扣进项税额 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一笔 借:应交税费~进项税 贷:应交税费~待抵扣进项税额 还是说把这笔分录做在5月的账里?

2024-06-02 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-02 12:22

你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。

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快账用户1851 追问 2024-06-02 12:23

5月收到的进项发票,6月进行申报的时候进行了抵扣的动作,那账是做到5月还是6月?

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齐红老师 解答 2024-06-02 12:24

当你6月份申报抵扣,是所属期抵扣的几月份是6月份的吗? 因为5月份的发票可以在6月份勾选抵扣5月份的呀。

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快账用户1851 追问 2024-06-02 12:26

5月份收到的进项发票上日期是5月的,然后6月进行申报抵扣5月收到的进项发票,那我把这笔分录是做到5月的账还是6月的账里面?

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齐红老师 解答 2024-06-02 12:26

做到5月份的账务处理里面。

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