你好; 借银行存款 贷 其他应付款 ; 就这样挂着; 支付后 借其他应付款贷银行存款; 会有收入吗
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
请问老师,1月份收到伙食费我记在预收账款里面的,2月份有幼儿退伙食费,是不是记账凭证 借;其他应付款 贷;预收账款
老师,请问民办幼儿园预收秋季学生的5个月伙食费,我平时记在其他应付款的,现在有预收我不知道怎么记账凭证了。这个伙食费是专款专用的。
老师,请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费,我没有用预收,而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候,我要怎么分摊这个伙食费。
这个选c过去吗?没看懂
这个月有红冲以前发票,具体怎么做
老师手机店后面改成查账正式了,他那个付给供应商的款还是从业主老板私账付给那个供应商,供应商后面有开票这样有什么问题吗?像这样要做什么分录要付什么单据?
老师,这个管理费用和销售费用不带二级科目填不了,这个应该怎么添加上去?
发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗?
老师,加油费开的是单位的抬头,这个单位是一家个体户,然后车是法人的,没开租车发票,之前把加邮费入账了的话,汇算时调出来,调在其他项目或者不允许扣除项目里的与生产经营有关的支出里可以么
请教一下,转让乙公司的股权,为什么不是营业收入,不是营业收入是什么收入?非常感谢!
老师,平销返利甲公司假如一月销售货物给乙公司,2月按已销含税价的10%返还给乙方,这种情况需要给乙方开具红字发票,电子税务局正常开红字发票需要红冲之前的发票或部分红冲,象这种平销返利红冲发票怎么开呢。
老师你好,小企业会计准则的公司,计提坏账准备,如何做分录,全套的?
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
有预收保教费的
保教费是免增值税的;