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老师,请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费,我没有用预收,而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候,我要怎么分摊这个伙食费。

2022-10-15 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 09:38

借其他应收款贷提供服务收入。

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快账用户6415 追问 2022-10-15 09:40

老师,伙食费我是挂在其他应付款的,而且伙食费是不算收入的。我只是代收了5一个月的

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齐红老师 解答 2022-10-15 09:43

你好,你们是代收代付没有利润的嘛 支出借其他应收款,贷库存现金。

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快账用户6415 追问 2022-10-15 09:45

老师,为什么要借支出其他应收款,没有搞懂,伙食费是挂其他应付款的

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齐红老师 解答 2022-10-15 09:48

好,你提前收了人家的事,其他应付款你单位欠了人家的。

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齐红老师 解答 2022-10-15 09:48

别人借你的其他应收款,别人欠你单位的。

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快账用户6415 追问 2022-10-15 10:00

假如我预收了这5个月的伙食费,我第一个月支出1万,然后月底确认的时候凭证做,借:现金5万,贷:其他应付款5万,确认的时候借:其他应付款1万,贷现金1万,还是确认的时候借其他应收款1万,贷现金1万

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齐红老师 解答 2022-10-15 10:01

确认的时候借:其他应付款1万,贷现金1万,还是确认的时候借其他应收款1万,贷现金1万 不一样吗

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快账用户6415 追问 2022-10-15 10:30

其他应收款是资产,其他应付款是负债,他们两个可以互换吗

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齐红老师 解答 2022-10-15 10:31

看错了,应该是用其他应付款。

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