同学你好 发票等没有问题就不影响
急急急!请教各位老师 客户的客户是做出口的,现客户收到函调,因我这边是上游也收到要回函。现问题是,运费一直是客户支付的,客户回的函运费是我们这边支付,我这边按实际回函会对客户有什么影响?
老师,我们是出口企业的供货方,现在收到国税局的函调,叫我们写一个情况说明,证明客户业务的真实性,有没有模版给我参考呀
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗我们有2家客户是进出口企业 有一家因为退税,导致我们公司被函调,现在有另外一家企业也申请退税,退不了税是什么原因呢,老师发票是没有问题的
我们开给客户的发票,他拿去退税了,现在税局要函调。请问下是所有退税企业都要被税局核实进项发票的真实性吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
发票没有问题我们有2家客户是进出口企业
有一家因为退税,导致我们公司被函调,现在有另外一家企业也申请退税,退不了税是什么原因呢,老师
不能退税得问税局哦