上啦,你增值税可以先申报的,你只要知道你的销项和进项就可以申报,不用做账也可以的
老师,对于一般纳税人月度申报增值税是先抄税,申报增值税后再清卡是吗?小规模纳税人季度申报增值税,这个月是不是直接抄税,清卡就是了
老师、你好。我们要改正申报错误的增值税。是先调账?还是先去税局更正申报再回来调账呢?
@郭老师,上班了吗?一般是先申报增值税再做账,还是先做账再申报增值税?
是先把九月份的账做了再做企业所得税申报还是先申报企业所得税再做九月份的账
老师请问可以先申报增值税再做账吗?
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
一般正常是先申报还是先做账?
我们是先做账,之后再申报 要求8号必须出报表
郭老师,之前付款付了44310, 退款44310.01,多的这0.01是做营业外收入吗
可以的,可以这么做的。
除了做营业外收入还可以怎么做
红,冲你的管理费用。
不是的,没有发票的,之前付款款,做的借预付账款 44310,贷银行存款44310,现在把我们付的款退回来,退款
借银行存款,借管理费用负数。
没有发票,做什么管理费用,不是直接做借银行存款,贷预付账款吗,
你好,那你的预付账款不就有余额啦?不是多了一分钱?
你红冲管理费用并不是增加管理费用,这个不用发票,红冲还要发票吗?
我就是问多的这一分钱怎么处理
借预付账款贷管理费用,或者是借预付账款贷营业外收入,就这两种做法。