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老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?

2022-09-29 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 15:02

你好;  1. 先补做结转分录;  先结转了在去看差异在 哪里; 在调整  

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快账用户7870 追问 2022-09-29 15:04

结转我这个月已经一笔分录都结转完了,结转完之后发现进项多了,但是实在是年代久远,我试着找是哪笔问题,由于他们一直都没有结转过,所以实在看不出是哪里的问题,所以这种情况要怎么做?

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:09

你好; 结转 好; ;  去跟你申报表的进项税和销项税核对; 看是否有差异   

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快账用户7870 追问 2022-09-29 15:17

实际没有就是申报表没有多余留底进项的意思,申报表我也对过了,没有账上这笔进项的,我想了可能是做账的时候记有进项,但是实际没有认证抵扣,好多年前的遗留问题了,不想一笔一笔查,就算查也不一定查出来,所以账上的这笔进项要怎么做分录消掉

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:20

 你好;         意思是申报对的; 但是你账上数据 留底了。 你金额有多少差异   

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快账用户7870 追问 2022-09-29 15:25

是的,申报的是对的,没有任何进项,但是账单有多余的进项,差额有个3千来块

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:33

 你好 ;   多了3000多 也不小的金额的; 你写情况说明 ; 都结转到未交增值税借方去  ; 你做; 借营业外支出贷  应交税费-   未交增值税  

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快账用户7870 追问 2022-09-29 15:36

那我借主营业务成本可以吗?

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:41

   做    借营业外支出贷  应交税费-   未交增值税   ; 别乱做哈   

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快账用户7870 追问 2022-09-29 15:44

能知道原因吗?为什么有些老师要求借主营业务成本的?

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:46

 你好;     计入营业外支出是 为了 损失发生的;   如果你不知道原因; 你做主营业务成本  你这样实际是 转到成本去 ; 实际是  把进项税转成本去了   

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同学你好 你们要抵扣吗
2022-09-29
你好;  1. 先补做结转分录;  先结转了在去看差异在 哪里; 在调整  
2022-09-29
你好,你还得需要做一个借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出做这个。
2022-09-12
那你得核对下 是不是进项有漏做的 你看你一年进项,销项发生额合计账上和申报表的核对
2020-04-15
你好,未缴增值税有余额吗?未交增值税和已交增值税对冲。如果其他的没有余额的借营业外支出,贷应交税费已交税金。
2023-01-04
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