你好 是的 这样处理是可以的
老师,借应收账款和借应付账款是一个意思吧,企业跟另一个企业有购销往来,所以给对方设置在了应付账款科目里,后期关于他家的都通过应付账款走的,现在我们卖给他设备,正常是借应收账款,因为之前设了应付账款,所以放在借方应付账款可以吧
老师,应付账款的借方有余额,代表是我们要付款给供应商还是要供应商开发票给我们
我们单位有个供应商,平时都是我们付款给他,所以往来科目用的是“应付账款”,现在有业务需要对方付款给我们,我们开了票如何入账?是否还是用应付账款?借:应付账款 贷:收入
老师,有个供应商给我们供货,但是我们又给他预付了管理费用(不是货款),应该挂什么科目,应付账款?还是重新挂在其他应付款,等对方发票到了再冲
老师,我们是做家具行业的,有一笔供应商货款经销商代付了,她在给我们付款的时候少支付了,借:应收账款-项目,贷:主营业务收入,借:应付账款-供应商,贷方我应该怎么填写呢?
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
那我开票入账是负数填列在应付账款的贷方吗?
你好 不是 开票,借应收,贷收入 抵账 借应付 贷应收 这样的 是正数的
如果是借应收,那同一个供应商对应两个往来科目?
你好 直接对冲了 也行 借方用应付 分开写是为了好理解