同学,你好,是我们要付给别人的
应付账款与开票差额?我们付给供应商100元,等收到供应商开的发票100.18元,应付账款余额贷方0.18元,怎么给应付账款调平?会计分录怎么做?
老师好,我们付供应商的款,应付账款借方有余额,我要调平怎么调呢
老师,应付账款的借方有余额,代表是我们要付款给供应商还是要供应商开发票给我们
老师应付账款借方有余额表示我们款付给供货商了,发票对方还没有给我们对吧?
老师,给供应商付款,但是供应商给我们开发票差了1块钱怎么办,相当于借方有余额1元
个人去税局代开劳务费发票几个点的个税
请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?
天使基金类公司税务怎么操作?
厂房周围放雪糕桶,入什么会计分计科目
老师好!个体工商户申报增值税也是一主两辅一减免表吗
老师,我24年年底有些费用暂估了。现在发票一直收不回来。我现在汇算清缴需要调增,那25年还需要把多暂估的费用再做账调回来吗?
老师 请教:现在都要求企业交工会经费了吗
老师好,企业有研发费用加计扣除,都是要做研发费加计扣除税审报告吗?
老师,公司是民非企业,现在职工退休后有3个人每个月公司还给他们发放工资,这部分退休人员工资还要申报个税吗?残保金申报算这些退休人员工资吗?
老师 你好。公司一些基建费用,办公费用,如果让销售部门分摊 应该怎么做
好的,谢谢老师
不客气,很很高兴帮你解答