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请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?

2025-04-24 07:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 07:56

你好 这是清理了固定资产,还是把其中的一个备件换下来再维修安装上

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快账用户8936 追问 2025-04-24 07:59

是之前维修的费用,没有换备件

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齐红老师 解答 2025-04-24 08:00

维修的金额不到资产总金额的50%以上的,借长期待摊费用贷银行存款 最低分摊三年,完工的次月开始分摊。

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快账用户8936 追问 2025-04-24 08:12

不可以直接做制造费用吗?

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快账用户8936 追问 2025-04-24 08:13

就是直接维修的

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快账用户8936 追问 2025-04-24 08:14

是零星的维修,然后一起开票的

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齐红老师 解答 2025-04-24 08:14

金额太大了,不能一次做。

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快账用户8936 追问 2025-04-24 08:23

分了5张发票开的

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齐红老师 解答 2025-04-24 08:25

都是一个业务部是吗?如果是20,000以内的话,你可以直接做 不管他怎么给你开发票,你得看总体的金额

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快账用户8936 追问 2025-04-24 08:52

是一种业务

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齐红老师 解答 2025-04-24 08:56

一个业务,那你不管他怎么给你开发票,即使他一张开1万的发票,那是不是你也应该合在一块儿看总的金额大小。

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分析调整原因 由于之前固定资产原值少记了 270,000 元,需要在发现差错的当期进行调整,以保证固定资产原值的准确性。 调整会计分录 借:固定资产 270,000 贷:预付账款(或其他对应的科目,需要查找当初少记金额对应的科目)270,000 调整固定资产卡片 同时,需要修改固定资产卡片上记录的原值,将其从 6,145,929.2 元调整为 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),确保固定资产卡片信息与账务处理一致。
2024-11-21
冲销多记固定的分录及多计提的折旧
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