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老师,有个供应商给我们供货,但是我们又给他预付了管理费用(不是货款),应该挂什么科目,应付账款?还是重新挂在其他应付款,等对方发票到了再冲

2023-06-16 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-16 15:50

你好,一块做应付账款里面就可以的,同一个客户用一个往来科目。

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你好,一块做应付账款里面就可以的,同一个客户用一个往来科目。
2023-06-16
你好,开的专票吗?需要对方开红字发票 你们把发票认证了,你来开红字,信息表对方给你开红字发票。
2021-08-13
您好,客户也没有付钱是吧
2023-05-13
你好; 你这个其他应付款是什么科目挂着; 是贷方话; 如果货物收到了; 对方不要求你付款或者找不到对方了; 做; 借其他应付款贷营业外收入   
2023-03-09
借库存商品贷预付账款 收到发票应该给供货商 不能给你们了
2020-12-19
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