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老师,我之前1月份结转成本的时候有一个成本票一直没进来,3月份才收到票,我可以3月份的时候单独结转这个成本吗?1月份收入成本已经结转

2025-04-12 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 18:05

您好,成本在1月结转了,先把1月成本结转分录红冲,再按发票做分录结转,要不重复结转成本了

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快账用户6560 追问 2025-04-12 18:07

之前发票一直没拿过来,我就没有入成本,现在我要返回1月份,把这个刚收的发票做到成本再结转吗?

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齐红老师 解答 2025-04-12 18:12

哦哦,那1月就销售确认收入,没有结转成本,是不是这样呀,没发票可以暂估嘛,现在返到1月才正常,因为收入和成本是孪生的

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快账用户6560 追问 2025-04-12 18:18

1月份确认收入,结转了一分部成本(因为这个发票一直没开过来就没有入成本也没暂估,现在3月才收到发票)

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快账用户6560 追问 2025-04-12 18:19

那我现在修改一下1月份的凭证可以吗,把这个成本票做到1月份里面,重新结转,去年付了款一直没开票给我们

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齐红老师 解答 2025-04-12 18:23

您好,可以的,去把1月凭证修正 一下

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快账用户6560 追问 2025-04-12 18:26

好的好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-12 18:27

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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快账用户6560 追问 2025-04-12 18:44

老师,还有个问题,如果下次这种情况,我在结转收入成本的时候,是不是要先暂估一些成本,等实际收到发票的时候,再红冲暂估,按发票实际结转成本,我们是建筑行业(收进项发票有时候不及时)

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齐红老师 解答 2025-04-12 18:48

您好,本来就这样的嘛,哪个行业都是进项税不及时的,权责发生制,不用管票,先暂估

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快账用户6560 追问 2025-04-13 14:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-13 14:01

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这个项目的成本发票没有收到,你可以暂估。
2021-03-23
您好,这么操作是可以的
2023-06-26
可以的,可以这么做。
2024-04-16
其实你3月就可以预估成本的。现在8月结转成本就是了
2023-01-09
同学你好,应该没余额,你首先确定主营业务成本借方数是否正确,如果正确就把余额结转了
2022-01-08
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