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老板花了500万买了块地,当时是做进无形资产,然后我们自己又建了个办公楼,比如在建工程已经有300万了,现在楼已经建成,那这在建工程是要转进固定资产了,那这个地的500万是不是也要摊到办公楼里?只是有一部分地做了办公楼,我们是生产混凝土的制造型企业,账务如何处理,金额要分摊吗

2022-09-27 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-27 16:56

同学你好 对的 需要分摊 借在建工程 贷无形资产等科目 借固定资产 贷在建工程

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快账用户2317 追问 2022-09-27 17:01

按什么分摊

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快账用户2317 追问 2022-09-27 17:02

按土地面积分摊吗

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:07

对的 按照占地面积

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快账用户2317 追问 2022-09-27 17:41

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:50

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同学你好 对的 需要分摊 借在建工程 贷无形资产等科目 借固定资产 贷在建工程
2022-09-27
你好 在建时无形资产摊销记在建工程 
2022-09-27
。分开两个固定资产明细科目核算。 材料等等,这些你可以按实际领用的来。计入成本里。
2023-03-19
你好,同学。 你现在达到自用状态 就转无形资产和固定资产了。不是必须等到证下来的。 直接是按你销售面积的土地去扣除,填写扣除附表申报集控室。 是按可售面积分摊 处理。
2021-05-18
借在建工程贷银行 借在建工程贷固定资产, 借固定资产贷在建工程没有装修完毕,你就做了固定资产,这个不对的,你需要转出来。
2024-01-02
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