同学您好,你好,可以的, 没问题 按生活服务加计15%的
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
请教个税务问题,我们肿瘤药物享受了3%的简易征收(不能抵进项税),相比于13%的税率(可抵扣进项税),怎么个思路我可以算出全年享受了多少税收优惠额?
请问私人医院的医疗服务的进项税额可以享受加计抵减么?比例是多少?
老师,您好!我公司是做环卫保洁服务的,23年是否可以享受当期进项税额加计抵减政策,今年是按10%的比例加计抵减吗
老师 您好 我们是现代服务业 可以享受进项税 加计抵减5% 比如8月销项税1000 进项税500 进项税加计5% 进项税加计5%金额25 的会计分录怎么做呢 谢谢
这个月出口退税金额小,有张24年的出口退不了税要转内销,红冲后变成这个月出口销售额这项是负数,增值税申报表上是否可以申报负数?
公司注册资金为100万,股东一占80%,股东二占20%,股东一已经汇入100万,现在减资至100万
老师您好,24年6月份,我们给一个金融公司打了40万,当时不知道是什么钱,就按照财务费用入账的,借:财务费用40万,贷:银行存款40万,后来从24年7月份开始,金融公司每个月给我们开5万左右的票,一直到今天为止,也只开了35万的票给我们(由于24年后半年我们一直不需要交税,所以这笔业务一直没有做处理),这个业务涉及到汇算清缴吗?我该怎么操作呢?是在24年账务里去处理呢,还是在25年处理呢?
公司内账,货款到银行1万元,这1万元到时候要退回给客户的,我现在收到这1万元,要怎么做分录!
老师您好 请问我们是劳务派遣公司 开的票有扣除额 这个怎么做分录
老师,请问我们公司想要买地或者买房,对方给我们开票是几个税点
公司欠股东个法人的钱,计入其他应付款了,还能债转股吗已经是法人和股东了
公司银行公户开户许可证是税局那边提供开的,还是银行开的呢?
请问老师,公司帮客户做一个广告制作的业务。税率是3%我们这边业务员只能提供普票作为成本没有进项发票。
A公司取得3000元,B公司取得7000元,在B公司交512.52,求个税和社保的缴纳公式、过程及答案