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老师汇算清缴票没来够,纳税调增了,已经交税了。那这个暂估的30万,我要怎么做分录?

2022-09-24 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-24 15:13

你好暂估分录咋做的 借主营业务成本贷应付吗

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同学你好,如果后续还要来发票的话,就不做处理。否则,借:应付账款,30万元,贷:以前年度损益调整,30万元。
2022-09-24
你好暂估分录咋做的 借主营业务成本贷应付吗
2022-09-24
你好调增了,如果补税就写交所得税的分录就行了,调表不调账的。
2023-07-10
您好,2023年汇缴时纳税调减就可以了,因为纳税调增时我们也没有分录
2023-07-03
你好,实际有业务吗?如果实际有业务的话,可以不用红冲的,不管以后发票到不到都不需要红冲。
2022-07-12
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