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老师,我们暂估的费用没来发票,已经汇算清缴纳税调增了,怎么做分录

2023-07-10 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 08:50

你好调增了,如果补税就写交所得税的分录就行了,调表不调账的。

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快账用户3552 追问 2023-07-10 08:54

我们单生暂估是借:费用 贷:其他应付款,这样一直挂着吗

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:00

好,如果咱这个其他应付款没有付,没有付款就一直挂着。

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:00

然后等要付款的时候付款了,再做付款的分录就行了。

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快账用户3552 追问 2023-07-10 09:03

这个款不付了,发票来不了

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:07

你好,发票来不了,咱汇算清缴已经调整了。 如果钱不用支付了,就转到营业外收入就行了。借其他应付款贷营业外收入。

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快账用户3552 追问 2023-07-10 09:07

但是,不还得重新再交一遍税啊

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快账用户3552 追问 2023-07-10 09:07

营业外收入增加了

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:12

营业外收入需要交企业所得税应该是两笔业务,第1笔是汇算清缴,没有发票的调整交所得税。 二笔是咱这笔,其他应付款不用付了,转到营业外收入,这笔收入才交的所得税是两笔不同的业务。

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快账用户3552 追问 2023-07-10 09:13

但是我的发票没有来啊,相当于这个业务没有成立,他都没给我发票,这个其他应付按理说是不存咋的,这样不就重复交税了

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:20

你好,咱们真实发生的业务没有来,发票也要正常做账的,只是汇算清缴做纳税调整就行了。 后前面已经给你回复了,第1个是所得税没有发票的调整,第2个是咱们这笔往来不用付款,转到营业外收入才交所得税,这两笔都要交所得税,并不是重复交税。

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快账用户3552 追问 2023-07-10 09:21

我还是不明白,总觉得是重复的

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:25

你好 没有  是二个业务 建议再看下上面回复  

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你好调增了,如果补税就写交所得税的分录就行了,调表不调账的。
2023-07-10
同学你好,如果后续还要来发票的话,就不做处理。否则,借:应付账款,30万元,贷:以前年度损益调整,30万元。
2022-09-24
你好暂估分录咋做的 借主营业务成本贷应付吗
2022-09-24
考虑汇算清缴调增,20万已纳税,影响了企业的所得税费用,200000*0.25=50000,借,递延所得税资产50000,贷,所得税费用5000
2025-04-16
借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2023-04-18
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