对他这么做是不对的,按理说应该是计入业务招待费。
我现在接的这个一般纳税人的账会计走的时候都没交接,我之前也没有做过一般纳税人。其中高铁票,飞机票报销,进项税是我们自己算吧。打车票和过路费发票这些也可以计算进项税来抵扣吗?住宿费专票也可以抵扣进项税吗?
2022年4月份,甲公司有以下报销单:①小林《有正式劳动合网}报销陆丰与成都之间往来的车票共2681.5元,其中:从陆丰到广州的高铁票161.5元;广州到成都的飞机票980元,另外付了燃油费附加180元和机场建设费80元;从成都到陆丰的大巴车1280元;在成都市内车票157.05元,其中增值税普通发票不含税金额80元,增值税6.6元,的士发票66元(发票上没有购买人的姓名和身份证号》,增值税额4.45元,②小徐[有正式劳动合同】报销2019年3月的车票,陆丰到北京的离铁票共2100元。③陈老师(聘请的专家帮公司做咨询服务)报销陆丰与深圳往来的高铁共160元。④小王报销陆丰与美国旧金山之间的飞机票8500元,另支付燃油费加780元和机场建设费900请计算甲公司本月可以抵扣的增值税进项税额
外聘专家发生的交通费(机票、高铁动车票)该入哪个科目?我查了下公司以前会计的做账记录,都是计入差旅费的,机票和高铁动车票都会有进项,不是非本公司员工车票的进项是不能抵扣的吗?
老师,有几个问题,我们公司是一般纳税人:1、因为公司初创,一年中就两个月有收入销项,但因为买设备等,每个月都有进项,我也每个月都抵扣勾选了,现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了,是这样吗?那我之前抵扣勾选的怎么办啊?2、抵扣勾选时发现很多高速费发票,但这些发票公司没有人报销,这种情况我是不是就不用勾选?如果有人报销了我再勾选?3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗?税率是9%吗?以前的这三种发票我都按普通发票记账的,是要调整成专票记账吗?
1/1增值税进项税额计算题:一、2023年4月份,甲公司有以下报销单:①小林(有正式劳动合同)报销陆丰与成都之间往来的车票共2681.5元,其中:从陆丰到广州的高铁票161.5元;广州到成都的飞机票980元,另外付了燃油费附加180元和机场建设费80元;从成都到陆丰的大巴车1280元;在成都市内车票157.05元,其中增值税普通发票不含税金额80元,增值税6.6元,的士发票66元(发票上没有购买人的姓名和身份证号),增值税额4.45元。②小徐(有正式劳动合同)报销2019年3月的车票,陆丰到北京的高铁票共2100元。③陈老师(聘请的专家帮公司做咨询服务)报销陆丰与深圳往来的高铁共160元。④小王报销陆丰与美国旧金山之间的飞机票8500元,另支付燃油费附加780元和机场建设费900元。请计算甲公司本月可以抵扣的增值税进项税额。(保留小数点后两位)
黔元有限责任公司于2022年1月建成正式投产。该公司建有一个基本生产车间和一个机修辅助生产车间,前者生产甲、乙两种产品,后者提供一种修理劳务。2022年1月份投产:甲产品400件,月末全部完工;乙产品1000件,完工产品400件,月末在产品600件,完工程度50%。甲、乙两种产品材料均在生产开始时一次投入。甲、乙两种产品单位定额工时为:6工时/件,5工时/件。辅助生产的制造费用不通过“制造费用”科目核算。黔元有限责任公司2022年1月份发生有关经济业务如下,如果要计算他的职工薪酬费用分配表。它的分配率怎么计算,是按照1000件的工时算,还是用400+600*50%的工时算
老师好:到货的原材料有点破损司机直接赔付了现金,我怎么分录,谢谢
就是对方把居间费通过公户转给我们,然后我们再分批转给员工,需要交什么税吗?我们给员工转怎么做账
印花税上次有一笔重复算了2次,导致多缴纳印花税,这次缴纳印花税时基数能扣减上次多算的这笔吗
老师好:咨询一下,采购、销售业务,我们公司是中间商。去年12月发生的活动,当时开了收入发票,也取得成本票,公司分别收款和付款。因为没有拿到上下游的发货单、签收单,所以一直没有确认企业所得税。目前跨年了,如果本月取得签收单,确认收入和成本,账务怎么处理?另外发票时间是去年,这个对企业所得税收入、成本的确认有影响吗?
计提本月增值税:借转出未交增值税,贷未交增值税,缴纳的时候借未交增值税,贷银行存款。那么未交增值税这个科目是平的了,可是转出未交增值税这个科目怎么办,永远那样吗?
老师,请问这个卖的二手车税率是13%吗?我们是一般纳税人
问下老师,会计账套成本怎么结转
那通过公司转居间费还需要申报劳务报酬所得吗
老师好!3月份开票较多,交了点增值税,要结转税额吗?
那之前做的,进项需要转出,那计差旅费的需要怎么调呢?
借管理费用业务招待费 借管理费用差旅费负数