这次缴纳印花税时基数能扣减上次多算的这笔。
老师你好,关于印花税缴纳。有两个问题请教老师。 ①印花税的纳税依据是合同价,意思是不管实付金额是多少吗? 因为各种原因,可能是质量不过关,或者有违规罚款,导致最终的结算金额低于合同价的。请问应该按什么金额纳税? ②按合同分笔缴纳印花税的,是要按合同总价一次缴全,还是可以按实付金额分笔缴纳?
老师:印花税的房租我是上月一次性申报缴纳的,这月就没有需要缴纳的印花税了。那么我还需要零申报吗?
老师我的电子税务局税务信息是这样的,我22.6-22.9期间发生一笔60万的房租租赁费收入,前任会计在22.10申报了印花税,我想问税务局给规定的按照季度缴纳,那我只有22年这一次租赁费后来没发生过,对应的这次印花税申报过了后面是不是就算结束了不用再申报房屋租赁的印花税了?是不是跟按次差不多?
个人独资的企业在今年1月1日签了一份租赁合同金额是100万,但当月未申报缴纳合同印花税,如果在今年10月来上这笔印花税是否应该算超期了?(税局核给企业的印花税是按次申报缴纳)
老师,我想问一下我们二季度缴纳了印花税,钱已经交了。现在我要更正申报印花税的税目。如果这次多一点的话是不是补缴这次的就可以了,还是要全部交,上次的退,就是交归交退归退。
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?