你好,年累计收入在6万以内的可以申请退税的,但是不要你同时再开,因为你带给他申报了工资的,不能给他申报劳务报酬,就让这个人开。
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
我单位收到一张个人开的技术服务费发票,金额6万,实际我们需要支付他5万就可以,合同注明个税由他自行申报,出现任何后果自负,这样在税务上有风险吗?如果他不申报个税怎么办?
比如我们每年固定给一个人支付运费10万左右,是从私户支付的没有发票。现在想正规化走公户,除了下面2个办法还有别的办法吗: 1、把这个人变成我们的临时工,以工资形式支付运费,每年也就10来万,不涉及税的问题; 2、让对方去税务局代开发票
我单位需要装卸费发票,实际支付出去的劳务费对方为个人不给我们开!我们领导想让离职同事代开,如果代开四万我们也要承担30%个税,不划算,还有其他办法吗?
公司办了一个亲子营,请一位专家来讲课,约定我们付给他讲课费5000,他的高铁票我们给报销,因为是个人,不开发票,款直接转到他个人卡里,5000按劳务费申报,扣个税800,实发他4200,但是人家不同意,要求个税我们给他承担。请问老师,没发票,这5000我需要全部调增,个税800我计入营业外支出,汇算时也调增,这么处理对吗?
怎么大白话理解投资性房地产
控股公司需要分红所控制的公司分红,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分红需要缴纳税款吗
租金费用是白条入账的,在企业年报的时候要调整出来,是填在纳税调整项目明细表吗,是填在哪里
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?
老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
企业所得税年报中的期间费用,像汽车加油,车保险,应该填在哪里
他年累计收入在6万以内的,可以全额退给他的,你跟他说。