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公司办了一个亲子营,请一位专家来讲课,约定我们付给他讲课费5000,他的高铁票我们给报销,因为是个人,不开发票,款直接转到他个人卡里,5000按劳务费申报,扣个税800,实发他4200,但是人家不同意,要求个税我们给他承担。请问老师,没发票,这5000我需要全部调增,个税800我计入营业外支出,汇算时也调增,这么处理对吗?

2023-12-22 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 16:45

对的,没错,你这么处理是没有问题的

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快账用户9172 追问 2023-12-22 16:45

老师,他的高铁票我是计入招待费吗?

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齐红老师 解答 2023-12-22 16:45

对,这个是进入到招待费里面的

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对的,没错,你这么处理是没有问题的
2023-12-22
你好,同学 建议最好是计入咨询费,或者中介费,培训费,这样的话不用代扣代缴个税 做账,就是管理费用-中介费或者培训费
2023-12-22
借营业外支出贷银行 因为你单位承担了不应该属于单位承担的费用,汇算清缴,纳税调增。
2023-07-10
你好;  这个是可以的; 你支付代扣个税;这个是合理的 ;2.  要哈; 包工头如果税务局代开发票没有报个税的; 你们 要补报个税的; 3.   如果逾期没有报; 作为扣缴义务人; 你们会可能罚款的 
2023-05-31
他们是按照劳务报酬给您算的,计算个税(980-800)*20%=36,应该给您980-36=945
2022-10-10
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