同学你好 1.是的 2.可以的 对的 3.对的
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
公司刚成立需要开立基本户,而银行需要我们提供一份办公租赁合同!现在主要是这个合同的问题!这个提供给银行看的,不是我们真实的租赁合同,金额也比实际小,(真的合同是我们股东和房东签订,均为个人,付的租金也不付黑签合同的对方,其实就是不提供发票的。)现在说一下这份让银行看的,是否交印花税!如果交印花税,我后期是不是做账时也要把这份假合同里的租金也要入账,可是没有发票没有转账记录,现金收据做凭证能行吗?后期汇算清缴再调增!还是说不用入账!
老师:您好,我想问一下,我们办公租的是别有公司转租给我们的,我们现在要开发票,对方只开合同的未税价,房租的税金要我私付到个人卡上,电费也同样操作,那我这边如何做账?电费可以开收据做税前扣除吗?一手房东开给他们的电费发票复印件他们也不提供给我们,只开收据给我们的。
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
像印花税,如果没有合同,但是有销售单,也一定要交印花税吗?
老师,公司购买的车辆可以一次性扣除费用吗?24年1月买的
老师,购进商品时,只收到票,没有付款,怎么入账
老师,今年1月份交去年四季度的增值税和附加税,如何做账,小规模,交完税,在今年的科目余额表期末余额应该体现吗?
老师,法人把自己的房屋免费给公司用要交税吗?
小规模收到房租10000元,该怎么做分录
你好老师怎么知道自己个体工商户有没有做过纳税登记
老师,水果流通环节的增值税是免税的吗
劳务公司派遣,公司和劳务公司结算费用,账务处理
老师,咨询一个小规模开票问题。比如一季度我的收入是25万。无票收入10万,有票收入25万。二季度我的收入也是25万,但是一季度那个无票收入10万,人家要求开票呀?那我,二季度真正收入是多少?还能按照30万免税申报增值税吗?
好的,谢谢老师
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老师我上边说的那两种情况如果开收据的话是不是不可以,到时候不能税前扣除啊
劳务费要有发票的,前面两个的也要有发票才行
好的明白啦
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