你好,借银行存款10000 贷其他业务收入10000/1.05 应交税费-应交增值税10000/1.05*5%
老师好。假设,付房租10000元。借:预付账款-房租 10000 贷:银行存款。那收到发票时候,假设不含税9000元,进项1000元。我要分次摊销。4个月,那我的进项该怎么处理,分录怎么做?
老师,酒店小规模,收到一笔房租一次性记录费用怎么写分录?
你好,老师,是延后支付房租问题。小规模旅行社,2021年1月交了2020年一整年房租10000元,收到了一张一万元的房租收据,这个是2020年一整年的房租记到哪里?分录怎么做,每月还计提么?
付一年的房租10000元,有专票,税金9174。 借:预付账款10000 贷:银行 到了发票,专票,税金9174,和每月分摊房租费的分录应该怎么做
本身企业是小规模 ,收到一张房东开的租金电子普票, 不含税金额3017.43元,税额271.57元 怎么做分录
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
我这个财务软件不能直接到应交增值税,必须还得选下边的科目
小规模没有销项税这里
是的,但是我这个软件不能选应交税费-应交增值税,打开应交增值税下面还有好多
有应交税费-未交增值税吗?
有这个。可以用这个吗
可以的,用这个没问题
好的,谢谢。
不客气,祝你工作顺利
如果免税呢
未交增值税转入营业外收入核算