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老师好。假设,付房租10000元。借:预付账款-房租 10000 贷:银行存款。那收到发票时候,假设不含税9000元,进项1000元。我要分次摊销。4个月,那我的进项该怎么处理,分录怎么做?

2020-08-19 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 10:31

你好,进项税额直接一次性计入进项税额核算,不需要摊销 借;长期待摊费用9000,应交税费—应交增值税(进项税额)1000,贷;预付账款-房租 10000

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快账用户9280 追问 2020-08-19 10:35

那每月摊销的时候分录 借:管理费-房租2250 贷:长期待摊费 2250 对吗

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齐红老师 解答 2020-08-19 10:42

你好,是的,按月摊销 是这样处理的

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你好,进项税额直接一次性计入进项税额核算,不需要摊销 借;长期待摊费用9000,应交税费—应交增值税(进项税额)1000,贷;预付账款-房租 10000
2020-08-19
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
借进项 借管理费用负数 借制造费用负数
2022-12-07
你就好直接借应交税费,应交增值税进项,贷预付账款就可以的,然后摊销的时候,你按照含税的来摊销的是吗。
2024-03-06
你好!借管理费用 应交税费贷预付账款
2021-05-14
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