你好,是的,这个借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费。
老师我刚开始记账是借:管理费用-职工薪酬-医疗保险贷:应付职工薪酬-医疗保险,现在我的吧这个借方的借:管理费用科目换为管理费用-劳务派遣薪酬科目,我应该咋做会计分录
给员工的福利费要通过应付职工薪酬这个科目吗
给员工购买工作服。分录怎么写。需要过应付职工薪酬 吗
所有关于员工的费用都要经过应过职工薪酬这个科目吗?
老师,1.计提社保 借:管理费用-社保-养老/医疗/失业/工伤(公司承担部分) 贷:应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤(公司承担部分) 2.缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤(公司承担部分) 其他应收款:个人负担 贷:银行存款 分录对吗?社保费用分的这么细吗,
3月社保未缴纳,这个月出现的滞纳金,凭证怎么做?
正常薪金个税汇率表,年终奖金分开计税个税汇率表
老师你好,其他应付款医保有余额,前期应该存在差错,但是现在核对不出来,想把差额处理,该怎么办
24年中级会计证拿到了,有技能补贴可以领嘛
老师,水产养殖用品开农产品可以吗,免税吗
老师,合作社24年购入的农机设备以入固定资产,25年2月收到的农机购置补贴是冲固定资产还是做营业外收入,可以直接冲固定资产吗,税务会有什么风险吗
公司某个员工,平时拿来发票报销,我们入账时用其他应付款-员工名字,3月份,这位员工跟公司借了一笔钱,后期会还上,我还能继续沿用其他应付款吗?还是说一定要用其他应收款
我家是个体户,对方给我开发票,有个选项,是自然和非自然人? 我选择自然人,对吗?
老师我们公司网站嫁接的微信商户,运营账户里的余额是1000,账上的是229,怎么给调整一致?
新公司是一般纳税人,开的专票发票我看到纸质发票有三联,其中一联是购买方的抵扣联,但是电子的专票没有抵扣联是吧?