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老师,我们前期4个月社保是别的公司有带没的,现在扣我们的款,应该怎么做账

2022-09-18 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-18 09:09

你好 这个是当时对方公司代收代付的吧 你们当时需要做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款   如果这个分录当时没做,现在做的 现在是 借:其他应付款 贷:银行存款

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你好 这个是当时对方公司代收代付的吧 你们当时需要做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款   如果这个分录当时没做,现在做的 现在是 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-09-18
你好,代缴社保的时候,贷方计入其他应付款。你们公司扣款了。借 其他应付款 贷 银行存款
2022-09-18
应该做其他应付款
2022-09-18
你好,那就把累计的金额计提下即可。
2020-08-05
你好 那你们缴纳了怎么做账的  
2021-09-01
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