你好,代缴社保的时候,贷方计入其他应付款。你们公司扣款了。借 其他应付款 贷 银行存款
我们公司正在办资质 就突然增加了几十个挂证人员的社保 他们其实在其他公司上班 其他公司在发工资 又在我们这里买的社保 他这个社保我应该怎么做账呢
我们是分公司,有几个员工在总公司交社保,在我们公司发工资,请问我应该正常按工资薪金做账并代扣个税吗?
请问老师,我们有几个公司,A公司发工资扣员工个人社保,社保又是放在B公司的总公司交,然后B公司准备注销了,那这个钱应该怎么做账?
老师之前别的公司把我们工人带交了社保,现在在我们公司这边扣了社保钱,没有票是不是直接做营业外支出
老师,我们前期4个月社保是别的公司有带没的,现在扣我们的款,应该怎么做账
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
老师是不是借应应付职工薪酬社保,贷其他应付款社保
你好,不是的,是借 应付职工薪酬 -社保 贷 其他应付款 -某公司
老师这是计提吧,扣款是不是做借其他应付款某公司贷银行存款
你好 不是的,计提是 借管理费用等 贷应付职工薪酬 社保
那上面那个不是计提是什么
你好,是别的公司代缴纳的分录。
这个有点把我绕晕了
你好,同学是哪步不明白呢?
老师请问总价是74.4我们开了66.4的票13个税点,我们应该扣多少税钱下来,我们要扣增值税、附加税、水利基金、印花税、企业所得税分别是多少要不要扣成本税的
你好,看下你们发上的税额是多少,增值税就是发票上的税额,附加税一般是增值税的12%,印花税是不含税金额的万分之三,企业所得税是需要考虑成本的。