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我们公司前期几个月由别的公司带交了社保,现在在我们公司扣款了,我应该怎么做账

2022-09-18 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-18 12:00

你好,代缴社保的时候,贷方计入其他应付款。你们公司扣款了。借 其他应付款 贷 银行存款

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快账用户1487 追问 2022-09-18 12:57

老师是不是借应应付职工薪酬社保,贷其他应付款社保

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齐红老师 解答 2022-09-18 14:21

你好,不是的,是借  应付职工薪酬 -社保  贷 其他应付款 -某公司

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快账用户1487 追问 2022-09-18 18:00

老师这是计提吧,扣款是不是做借其他应付款某公司贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-18 18:17

你好 不是的,计提是 借管理费用等 贷应付职工薪酬 社保

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快账用户1487 追问 2022-09-18 18:19

那上面那个不是计提是什么

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齐红老师 解答 2022-09-18 21:42

你好,是别的公司代缴纳的分录。

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快账用户1487 追问 2022-09-18 23:39

这个有点把我绕晕了

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齐红老师 解答 2022-09-19 06:27

你好,同学是哪步不明白呢?

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快账用户1487 追问 2022-09-19 11:40

老师请问总价是74.4我们开了66.4的票13个税点,我们应该扣多少税钱下来,我们要扣增值税、附加税、水利基金、印花税、企业所得税分别是多少要不要扣成本税的

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:15

你好,看下你们发上的税额是多少,增值税就是发票上的税额,附加税一般是增值税的12%,印花税是不含税金额的万分之三,企业所得税是需要考虑成本的。

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你好,代缴社保的时候,贷方计入其他应付款。你们公司扣款了。借 其他应付款 贷 银行存款
2022-09-18
你好 这个是当时对方公司代收代付的吧 你们当时需要做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款   如果这个分录当时没做,现在做的 现在是 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-09-18
应该做其他应付款
2022-09-18
你好,同学。 你这是直接按你交纳的社保确认为管理费用处理,这是建筑业经常的问题。
2020-05-31
你你好;   让员工提供在其他地方缴纳社保的依据凭证给你 ;你们正常报工资薪金个税 。  个人社保  就不在你 这边 扣除了 
2021-12-03
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