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老师之前别的公司把我们工人带交了社保,现在在我们公司这边扣了社保钱,没有票是不是直接做营业外支出

2022-09-18 00:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-18 01:16

应该做其他应付款

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快账用户7141 追问 2022-09-18 08:11

老师没有附件也没有发票可以吗?

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快账用户7141 追问 2022-09-18 08:32

我们公司前期几个月由别的公司带交了社保,现在在我们公司扣款了,我应该怎么做账

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齐红老师 解答 2022-09-18 09:02

代交会有银行回单,您复印一份即可

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齐红老师 解答 2022-09-18 09:03

社保公司承担部分计提为费用,个人部分做其他应收款,发工资时候将其他应收款冲平

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快账用户7141 追问 2022-09-18 09:04

跟正常自己公司交社保的一样做吗?

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齐红老师 解答 2022-09-18 15:35

您理解的是对的哈,现在不是自己公司缴纳了吗,那就是要计提费用的

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相关问题讨论
应该做其他应付款
2022-09-18
你好,两种方式 第一如果你们将挂靠的也一起计入费用了,收到挂靠的钱,做账借:银行存款 贷:管理费用-社保 第二如果你们能和自己员工分开,缴纳挂靠的,借:其他应收款 贷:银行存款,收到挂靠费冲其他应收就可以了
2020-11-16
对方减员才能你们增加上。对方减员之前,需要把欠的这些补上才可以。
2024-06-08
对的 是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用 然后他给他减员,然后你们再增员。
2024-06-08
同学,你好 让他的公司直接断交,我们在交 他需要补齐之前费用吗 不需要的
2024-06-08
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