小企业准则借银行存款,贷营业外收入*-政府补贴 企业准则借:银行存款贷:递延收益/其他收益 跟员工工资分开
老师你好!去年我政府的风险补偿款我做错了,做到了其他应付款,今年想把它转入补贴收入,请问这个会计分录是转到今年的补贴收入,还是做到以前年度损益科目?
老师 你好!能帮我看下这个分录怎么做吗?7月份收到政府补贴给员工款,我一并做到工资了。但是我觉得这个分录错了
收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),收到时我的做分录是借:递延收益 贷:银存,因为这个补助款是补给以前采购的设备,请问这个摊销怎么做呢?
老师你好,我想问一下,这个我们收到了一个社保补贴款,然后这个怎么做会计分录呢?
老师你好,我们公司有一个员工的生育津贴到了,之前是又给他发工资的,所以这一部分生育津贴就属于公司了,请问收到的这笔生育津贴分录怎么做呢
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那我这笔款本来就是发给员工的,放到营业外收入里面不是要缴企业所得税吗?
我已经坐在工资表里一起发放了,交了个税,如果在调营业外收入,是不是交了两重税,我要怎么调整
同学您好,工资从所得税里扣了还增加了福利这些基数这样更合适些
好的,老师如果就从其他应付款里面走,该做什么样分录?
那硬要走其他应付款,可以按您现在这样做的
好的,谢谢老师
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