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老师 你好!能帮我看下这个分录怎么做吗?7月份收到政府补贴给员工款,我一并做到工资了。但是我觉得这个分录错了

老师 你好!能帮我看下这个分录怎么做吗?7月份收到政府补贴给员工款,我一并做到工资了。但是我觉得这个分录错了
2022-09-16 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 15:31

小企业准则借银行存款,贷营业外收入*-政府补贴 企业准则借:银行存款贷:递延收益/其他收益 跟员工工资分开

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快账用户1354 追问 2022-09-16 15:34

那我这笔款本来就是发给员工的,放到营业外收入里面不是要缴企业所得税吗?

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快账用户1354 追问 2022-09-16 15:36

我已经坐在工资表里一起发放了,交了个税,如果在调营业外收入,是不是交了两重税,我要怎么调整

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齐红老师 解答 2022-09-16 15:42

同学您好,工资从所得税里扣了还增加了福利这些基数这样更合适些

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快账用户1354 追问 2022-09-16 15:45

好的,老师如果就从其他应付款里面走,该做什么样分录?

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齐红老师 解答 2022-09-16 15:54

那硬要走其他应付款,可以按您现在这样做的

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快账用户1354 追问 2022-09-16 15:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-16 16:08

不客气,有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价

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2022-09-16
同学你好,在发放时计入管理费用就可以;
2021-03-09
你好,你这样处理可以的,没问题
2021-04-16
您好 您上年应交税费-个人所得税就有余额 是不是上年发放工资的时候多扣了 今年就不需要再扣了?再扣的话 就是贷方余额了 需要再缴纳
2024-04-02
你好,做到以前年度损益科目
2021-01-29
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