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收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),收到时我的做分录是借:递延收益 贷:银存,因为这个补助款是补给以前采购的设备,请问这个摊销怎么做呢?

2023-03-29 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 15:31

你好,你这个分录做反了吧?借递延收益,贷其他收益。

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快账用户5186 追问 2023-03-29 15:38

对对,写反了

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:39

你好,分摊的给你写了。

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快账用户5186 追问 2023-03-29 15:40

嗯?没有呀,就一个纠正的分录

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:41

你好,借递延收益贷其他收益不是吗?如果是纠正的话,应该是借银行存款贷递延收益啊。

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你好,你这个分录做反了吧?借递延收益,贷其他收益。
2023-03-29
你好;  你之前 支付这个补助了吗  
2023-03-29
同学你好 对的 是这样做分录的
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