您好,企业收到社保补贴时,借:银行存款,贷:递延收益。发生培训支出和社保支出时:借:管理费用,贷:银行存款;同时,借:递延收益,贷:营业外收入
老师!您好!我想问下收到就业局返回的稳岗补贴怎么做分录!这个补贴用于缴纳单位部分社保,怎么做分录
老师咨询一下:我们收到42000的社保培训补贴,最后又全部返给员工,这个分录怎么做呢。员工需要交个税吗?
老师 你好!能帮我看下这个分录怎么做吗?7月份收到政府补贴给员工款,我一并做到工资了。但是我觉得这个分录错了
我想问一下,收到稳岗津贴会计分录怎么写,最近这几个月社保老是有自动缓缴的,然后我申请提前扣费了,我这个分录又要怎么写?8月份的我这样写对吗,老师
老师我想问一下,去年社保局补的企业稳岗补贴当时入营业外收入-政府补助了,那如果把这钱后续补发到养老、失业、工伤的话这个会计分录怎么做?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗