你好; 你们是要分红给股东了要报个税是吗
老师你好,请问我跟别的小规模纳税人申报个税的时候,在个税的专项附加扣除信息采集信息下载更新这步时,是需要所有员工自己手机下载个税填写好专项扣除信息,我才能下载更新专项附加扣除吗,还是怎么下载到里边申报呢
老师好,查账征收的个独公司在申报生产经营所得税的时候,收入总额要加上报表里面的利息收入吗?就是银行利息
老师您好。我在申报利息股息红利所得时,税局下载的模板里面,【收入】是填写税后收入吗?还是扣除个税前的收入
老师,请问外籍个人取得外资企业股息红利免征个税,那在个税系统申报是选择分类所得申报的利息股息红利所得项申报吗?然后填写收入的时候比如按实际发放填100万,那免税收入要填0还是100万?预计是发放150万,剩下的50万是等下次发放再申报吗?
你老师,个税扣缴端经营所得预缴的时候,公共信息填写,收入总额,成本费用拦,如何填写,公司无收入但是有利息收入,这个利息填到收入总额还是成本费用里面负数啊
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
是的,我想知道【收入】和【免税收入】那里都要填写什么内容
你好; 免税收入不写; 你 写在收入栏次去; 按照分红的金额来写
分红的金额就是含税的金额是吗?
你好; 是的; 按照实际收到的金额
实际收到的金额那不就是扣除税后的金额吗?老师,我到底是填含税的还是不含税的?
你好1. 不扣除 金额哈; 直接按 含税金额; 比如 公司分给股东个人100万; 按 收入写100万
老师~我还有一个疑问,那这里就是填该扣掉的个税;那后面那个应补(退)税额,要和应扣缴税额金额一致吗?
你好; 是的;正常是一致的; 就是 用100万*20%计算个税的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价