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老师,我们收到货款一张简单汇500000,相当于承兑,贴现之后分录怎么做,贴现之后我们按照合同付供应商50万,贴现的钱要供应商承担,这个分录怎么做

2022-09-14 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 16:20

你好 借银行存款 贷应收账款 借应付账款 贷银行存款

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快账用户7895 追问 2022-09-14 16:22

那贴现的利息费用呢

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快账用户7895 追问 2022-09-14 16:23

收到简单汇贴现,我们贴了利息,这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:24

你好 借银行存款 财务费用 贷应收账款

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快账用户7895 追问 2022-09-14 16:25

那我付出去,我们只付给供应商扣除贴现的钱,但是记账是应付的款,我们贴现利息要供应商承担了,这个分录是借应付账款,贷银行存款,财务费用负数吗

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:27

是的,你说的很对的

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你好 借银行存款 贷应收账款 借应付账款 贷银行存款
2022-09-14
你好 收到时 借应收票据,贷应收账款     是贴现的钱给了供应商吗   
2023-04-08
借库存商品贷,应付票据,借银行存款财务费用贷应付票据。
2020-06-29
你好 借其他应收款、贷应收票据。
2022-10-14
借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据 开承兑的总的收据
2020-09-23
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