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你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题

2022-10-14 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 10:51

你好 借其他应收款、贷应收票据。

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:51

背书出去,当月收到了钱,当月直接做就可以的,当月收到了钱,直接借银行存款,财务费用,贷应收票据也可以的。

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快账用户8049 追问 2022-10-14 10:54

你好,能用借应收账款或应付账款贷:应收票据吗?

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:56

你好,可以的,但是不是货款的,尽量不用这些科目。

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你好 借其他应收款、贷应收票据。
2022-10-14
到期支付: 借:应付票据 贷:银行存款
2022-10-14
可以的 不需要合同 严格来说是不允许的,这个是私下买卖承兑 但是目前税务局不管这个
2020-10-25
借财务费用,贷应收账款。
2023-05-19
1你好承兑贴现息是计入财务费用核算的 借银行存款 财务费用 贷应收票据
2022-03-06
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